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Contrôle interne (COSO) Gestion des risques Audit interne du système de management de la qualité (ISO 9001) Audit des systèmes d information (COBIT)

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Academic year: 2022

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Contrôle interne (COSO) Gestion des risques

Audit interne du système de management de la qualité (ISO 9001) Audit des systèmes d’information (COBIT)

FOrmATIOnS 10 novembre 2021 - 10 decembre 2021 à l’hôtel boulevard ACAE (LBV)

Initiation

Perfectionnement et

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2 www.bakertilly.ga

Ces formations peuvent être organisées en INTRA

Novembre 2021 Décembre 2021

CI01 Contrôle interne et gestion des risques

Initiation et perfectionnement 10-12 CI02 Élaborer une cartographie des risques

Initiation et perfectionnement 17-19

Q01 Audit qualité interne

Évaluation de la conformité à la norme ISO

9001 : 2001 -Initiation et perfectionnement 24-26 A01 Conduite d’une mission d’audit interne

(selon les normes de l’IIA)

Initiation et perfectionnement 1-3

A02 Audit des systèmes d’information et analyse des données

Initiation et perfectionnement

8-10

Conformément aux dispositions réglementaires, le port du masque est obligatoire dans les transports et les lieux publics. Le seuil de rassemblement est fixé à 30 personnes.

Nous serons heureux de vous retrouver à compter du 10 novembre 2021 !

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NEW ACE Baker Tilly vous accueille en formation dans les meilleures conditions...

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www.bakertilly.ga

PORT DE MASQUES ET DE GEL HYDROALCOOLIQUE POUR TOUS NOS COLLABORATEURS

RAPPEL DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION DE NOS INTERVENANTS SUR LES GESTES BARRIÈRES À OBSERVER (LAVAGE DES MAINS AVEC DU GEL HYDROALCOOLIQUE PLUSIEURS FOIS PAR JOUR, DISTANCE SO- CIALE D’UN MÈTRE MINIMUM, ETC.)

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM DE 12 PAR SESSION POUR RESPECTER UNE DISTANCE D’UN MÈTRE MINIMUM EXIGÉE ENTRE DEUX PERSONNES

NOS FORMATEURS SONT VACCINÉS CONTRE LE COVID OU DISPOSENT D’UN TEST PCR NÉGATIF DE MOINS DE 14 JOURS

RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

Franck A. SIMA MBA Expert-comptable diplômé Afnor ICA Qualité auditeur interne Membre de l’IFACI.

Email : fr.sima-mba@bakertilly.ga

Avec mes collègues, je serais heureux de vous retrouver pour échanger et travailler très concrètement sur les thèmes de cette session de formation. La qualité, le contrôle interne et la gestion des risques sont au cœur de la résilience et du développement des organisa- tions et des entreprises, quelques soient leurs tailles.

À bientôt.

Avec mes collègues, je serais heureux de vous retrouver pour échanger et travailler très concrètement sur les thèmes de cette session de formation. La qualité, le contrôle interne et la gestion des risques sont au cœur de la résilience et du développement des organisa- tions et des entreprises, quelques soient leurs tailles.

À bientôt.

Avec mes collègues, je serais heureux de vous retrouver pour échanger et travailler très concrètement sur les thèmes de cette session de formation. La qualité, le contrôle interne et la gestion des risques sont au cœur de la résilience et du développement des organisa- tions et des entreprises, quelques soient leurs tailles.

À bientôt.

NOUS NOUS ENGAGEONS À RESPECTER LES RÈGLES SANITAIRES

SUIVANTES :

La réalisation de nos formations doit se faire avec comme

préoccupation majeure de protéger nos clients, nos inter-

locuteurs et nos salariés de tout risque de contagion et d’en-

diguer la propagation du virus COVID-19.

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www.bakertilly.ga

Évaluation de la qualité et des attentes par chacun des participants.

Approche pédagogique interactive basée sur des nombreux cas. Envoi des exercices avant le début de la formation.

Prise en compte des réglementations COBAC et CIMA.

LES + DES FORMATIONS

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5 www.bakertilly.ga

TARIFS

2

600 000 F CFA TTC (TVA et CSS incluses)

(déjeuners et pause-café compris)

2 Remise à partir du 2ème participants.

Conditions générales sur no- tre site : www.bakertilly.ga

PUBLICS CIBLES

Contrôleurs internes, inspecteurs, auditeurs internes, cadres d’entre- prises, opérationnels,

INTERVENANTS

Professionnel de l’audit et du contrôle interne.

PRÉREQUIS : AUCUN Du 10 au 12 novembre 2021 De 8h30 à 15h30 À l’hôtel boulevard ACAE (Libreville)

DATES ET LIEU

CI01 :

CONTRÔLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES

• Comprendre les objectifs, le rôle et le périmètre du contrôle interne dans la maîtrise des activités d’une organisation;

• Connaître les modélisations clefs du contrôle interne (COSO, COSO ERM, gestion des risques, ISO 9000, réglementations COBAC et CIMA);

• Identifier le rôle et les interactions entre les acteurs majeurs de la maîtrise des risques. S’approprier les documents structurants du contrôle interne.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES CONTENU INDICATIF

Les contributeurs à la maîtrise des activités :

• L’audit interne, l’audit externe, le risk management, la qualité ; l’inspection ; la conformité ; la fonction de contrôle interne ; l’assurance.

Le positionnement de la fonction contrôle interne et les rôles des con- trôleurs internes :

• L’organisation du contrôle interne (le niveau un et deux), la com- plémentarité des deux niveaux, le dispositif de maîtrise des ris- ques, la charte de contrôle interne.

Les documents clefs du contrôle interne :

• Les procédures de contrôle interne, la matrice risques-contrôles, la cartographie des risques, le plan de contrôle, la fiche de contrôle, la fiche risque.

Le glossaire du contrôle interne :

• Les termes structurants du contrôle interne, le glossaire du COSO 2013.

Les modélisations connexes au contrôle interne :

• La gestion des risques, Le COSO ERM (Entreprise Risk Management), le COSO Fraude ; la maîtrise des risques dans la norme ISO 9001.

Le contrôle interne : finalités et définitions :

• La modélisation COSO, les trois lignes de maîtrise; l’adossement réglementaire.

Initiation

et

Perfectionnement

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6 www.bakertilly.ga

• Dresser la cartographie des risques de l’organisation, en cohérence avec la stratégie de maîtrise ;

• Proposer et faire valider une stratégie de traitement des risques de l’organisation.

• Définir les priorités de l’audit interne et du contrôle interne.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Exploitation des résultats de la cartographie des risques : • Management des risques - Plan d’audit - Plan d’actions Les étapes d’une cartographie des risques :

• Identification - Évaluation - Hiérarchisation Les concepts fondamentaux du risque :

• Typologie - Description - Mesure - Risque inhérent / risque résiduel / risque cible

La cartographie des risques :

• Objectifs - Bénéfices - Approches possibles - Livrables - Conditions préalables

Le processus de management des risques :

• Normes - Réglementation - Acteurs et lignes de défense - Référentiels

CONTENU INDICATIF

3 Nécessite certains pré-requis : connaissance des référentiels de con- trôle interne et de gestion des risques, pratique de l’audit interne ou ex- terne, etc

TARIFS

2

800 000 F CFA TTC (TVA et CSS incluses)

(déjeuners et pause-café compris)

PARTICIPANTS

3

Contrôleurs internes, in- specteurs, auditeurs in- ternes, etc.

INTERVENANT

Un professionnel du management des ris- ques et de la cartogra- phie des risques Du 17 au 19 novembre 2021 De 8h30 à 15h30 À l’hôtel boulevard ACAE (Libreville)

DATES ET LIEU

2 Remise à partir du 2ème participants.

Conditions générales sur no- tre site : www.bakertilly.ga

CI02 :

ÉLABORER UNE CAR- TOGRAPHIE DES RISQUES

Initiation

et

Perfectionnement

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7 www.bakertilly.ga

• Maîtriser toutes les étapes pour réaliser un audit de système de

management de la qualité

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La réalisation :

• Animer la réunion d’ouverture

• Examiner la situation

• Observer, rechercher des preuves, recouper des informations, constater

• Valider les écarts avec les audités, les évaluer par rapport aux objectifs en fonction des risques

• Formaliser et classer les constatations (non-conformités, points forts ...) Le comportement et la communication :

• Mettre en oeuvre une stratégie de questionnement

• Connaître les méthodes de questionnement et de reformulation

• Adopter une attitude de compréhension (bienveillance et neutralité)

• Appréhender la communication verbale et non verbale

• Adopter les bonnes attitudes comportementales face à l’audité

• Prendre des notes fidèles La préparation :

• Définir les objectifs

• Collecter les documents de référence

• Réaliser le pré-audit documentaire

• Élaborer le guide d’audit

• Construire le plan d’audit Les concepts de l’audit :

• Comprendre la définition et les objectifs de l’audit

• Connaître les différentes phases et les différents types d’audit

• Maîtriser les compétences et la déontologie de l’auditeur

• Connaître les normes ISO 19011 et ISO 17021

CONTENU INDICATIF

La conclusion :

• Préparer et animer la réunion de clôture • Structurer, rédiger et diffuser le rapport d’audit

• Exploiter et suivre les résultats

• L’examen ICA : connaître les épreuves et leur déroulé

TARIFS

2

800 000 F CFA TTC (TVA et CSS incluses)

(déjeuners et pause-café compris)

PARTICIPANTS

Tout professionnel sou- haitant acquérir des compétences de l’audit qualité ISO 9001.

INTERVENANT

Un professionnel de l’au- dit (certifié Afnor) Du 24 au 26 novembre 2021 De 8h30 à 15h30 À l’hôtel boulevard ACAE (Libreville)

DATES ET LIEU

2 Remise à partir du 2ème participants.

Conditions générales sur no- tre site : www.bakertilly.ga

Q01 : AUDIT QUALITÉ INTERNE

Évaluation de la conformité à la norme ISO 9001 : 2001

Initiation

et

Perfectionnement

(8)

8 www.bakertilly.ga

• Collecter les informations permettant de répondre à ces objectifs.

Évaluer la qualité des informations recueillies. Élaborer des recomman- dations « levier du changement »

• Identifier les objectifs de la mission en fonction des risques de l’activité auditée

• S’approprier les différentes étapes d’une mission d’audit

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

L’utilisation des outils fondamentaux : • Diagramme de circulation • Grille d’analyse des tâches

• Questionnaire de prise de connaissance • Approche processus

• Questionnaire de contrôle interne

• Objectifs d’audit et procédures d’audit l’étape de réalisation d’une mission d’audit interne

• Collecte des informations • Contrôles incontournables • Stratégies de contrôle

• Constitution de preuves d’audit pertinentes, suffisantes et fiables • Analyse des causes - Élaboration des recommandations L’étape de planification d’une mission d’audit interne : • Cadrage et préparation de la mission

• Analyse des risques

• Référentiel de contrôle interne • Programme de travail

Les éléments d’une observation d’audit :

• Référentiel, fait (point fort, point faible), cause, conséquence, recommandation

Le processus de conduite d’une mission d’audit interne : • Les acteurs, les étapes, les entrées, les sorties

Le Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l’audit interne :

• Les normes de fonctionnement

CONTENU INDICATIF

TARIFS

2

600 000 F CFA TTC (TVA et CSS incluses)

(déjeuners et pause-café compris)

PARTICIPANTS

Auditeurs internes débu- tants, auditeurs internes confirmés.

INTERVENANT

Un professionnel de la conduite de missions d’audit interne

Du 1er au 3 décembre 2021 De 8h30 à 15h30

À l’hôtel boulevard ACAE (Libreville)

DATES ET LIEU

2 Remise à partir du 2ème participants.

Conditions générales sur no- tre site : www.bakertilly.ga

A01 :

CONDUIRE UNE MISSION D’AUDIT

INTERNE selon les normes de l’IAA

Initiation

et

Perfectionnement

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9 www.bakertilly.ga

• Identifier les risques principaux liés au déploiement et à l’utilisation des systèmes d’information

• Connaître les concepts et le vocabulaire essentiel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les systèmes d’information :

• Définition, Modèle d’entreprise et système d’information • Système d’information / système informatique

CONTENU INDICATIF

L’infrastructure technologique :

• Logiciels, matériels, Modes de traitement Les architectures des systèmes d’information :

• Architectures techniques et applicatives, Client / serveur Les réseaux Internet et le Web :

• Infrastructures, menaces, parades, chiffrement Les bases de données :

• Composants

• Systèmes de Gestion de Bases de Données Relationnelles

La protection des avoirs informatiques Les ERP / PGI

L’organisation d’une direction des SI :

• Processus opérationnels, de pilotage, support Le développement logiciel :

• Étapes, Acteurs

Les processus d’audit des SI

La gouvernance et la gestion des TI et l’audit de la maintenance appli- cative et des systèmes

Les risques et les contrôles en environnement informatisé : • Contrôles généraux - Contrôles applicatifs - Référentiels

Les différents contrôles applicatifs

• Améliorer l’efficacité de l’audit en incluant les aspects liés aux systèmes

d’information dans le périmètre d’audit.

• Collaborer plus efficacement avec les informaticiens et les auditeurs spécialisés en informatique.

L’audit de l’exploitation des SI, des aspects matériels et des architec- tures réseaux

TARIFS

2

800 000 F CFA TTC (TVA et CSS incluses)

(déjeuners et pause-café compris)

PARTICIPANTS

Auditeurs internes débu- tants, auditeurs internes confirmés, contrôleurs in- ternes.

INTERVENANTS

• Un professionnel des sys-

tèmes d’information (in- génieur information, certifié CISA)

• Un professionnel de la conduite de missions d’au- dit interne.

Du 8 au 10 décembre 2021 De 8h30 à 15h30 À l’hôtel boulevard ACAE (Libreville)

DATES ET LIEU

2 Remise à partir du 2ème participants.

Conditions générales sur no- tre site : www.bakertilly.ga

A02 :

AUDIT DES SYSTEMES D’INFORMA- TION

Initiation

et

Perfectionnement

(10)

10 www.bakertilly.ga

Télécharger les conditions générales des formations et le bulletin d’inscription sur notre site : www.bakertilly.ga NEW ACE Baker Tilly est une société d’expertise comp-

table, d’audit et de conseil en management des risques.

NEW ACE Baker Tilly est agréée CEMAC et membre de l’Or- dre National des Experts-Comptables (ONEC) du Gabon.

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