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Rendement en matière d’audit interne

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Academic year: 2022

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Rendement en matière d’audit interne

Les attributs de conformité décrits ci-dessous ont pour but de montrer à une audience externe que les administrateurs généraux reçoivent l’assurance que les activités sont gérées de manière responsable.

Qualifications de la Division de l’audit interne au 15 novembre 2021

Attribut : les auditeurs internes du CRSNG ont la formation requise pour bien s’acquitter de leurs fonctions.

Principaux éléments de surveillance

Principaux attributs de conformité

Résultats du rendement Les auditeurs internes sont

formés pour accomplir le travail efficacement

% des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité

(auditeur interne certifié [CIA], comptable

professionnel agréé [CPA])

80%

% des membres du

personnel en voie d’obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA)

20%

% des membres qui ont d’autres titres professionnels (CGAP, CISA, etc.)

40%

Le travail d’audit interne est accompli conformément aux normes internationales pour la profession d’audit interne, comme l’exige la politique du Conseil du Trésor.

Date de la dernière séance d’information complète au Comité ministériel d’audit sur les résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité (PAAQ)

Octobre 2020

Date de la dernière évaluation externe

Décembre 2019 L’audit interne est crédible et

ajoute de la valeur en appui au mandat et aux objectifs stratégiques de

l’organisation.

Cote d’utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous- ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l’objet d’un audit

4.5 sur 5

Audits en cours et état d’avancement des plans d’action de la direction

Attribut : les plans d’audit axés sur les risques du CRSNG présentés aux comités d’audit et approuvés par les administrateurs généraux sont mis en œuvre comme prévu, et les rapports

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2

qui en découlent sont publiés. La direction donne suite aux recommandations des audits qui ont trait à l’amélioration des processus ministériels.

Tableau 1. Audits internes de 2021-2023, selon le Plan d’audit axé sur les risques du CRSNG

Audits internes Audit interne Statut de

de l’audit

Date

d’approbation du rapport

Date de

publication du rapport

Date

d’achèvement originale prévue du plan d’action de la direction

Statut de la mise

en œuvre

1 Audit du Programme PromoScience

Publié 27 juillet 2018 26 septembre 2018

Mars 2019 100%

2 Audit de la sécurité des TI

Publié 23 juillet 2021 20 octobre 2021

Mars 2022 25%

3 Audit du Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada

Publié 23 juillet 2021 8 octobre 2021

PDD 1 – automne 2022 PDD 2 –

printemps 2022 PDD3 –

septembre 2022

0%

4 Audit de l’initiative Solution de gestion des subventions des trois organismes (SGSTO) – phase I

En Cours S/O S/O S/O S/O

5 Évaluation indépendante de l’application de l’Addenda de 2019 à l’Accord canadien de règlement des droits de la

Prévu S/O S/O S/O S/O

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3 personne de

2006 par le Programme des Chaires de Recherche du Canada 6 Audit de

l’initiative Solution de gestion des subventions des trois organismes (SGSTO) – phase II

Prévu S/O S/O S/O S/O

2021 CRSNG - Rendement en matière d’audit interne.

L’honnorable François-Philippe Champagne, C.P, député Ministres de l’Innovation des Sciences et de l’Industrie

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’industrie, 2021 Numéro du catalogue NS3-91/2021F-PDF

ISBN: 978-0-660-41254-2

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