Ministère du Tourisme
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Québec El CI
Secrétariat général
PAR COURRIEL
Québec, le 11 septembre 2019
Objet : Suivi de votre demande d'accès aux documents — N/Réf. : 120487
X,
La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès à l'information et aux documents qui visait à obtenir :
... copie du
• total des frais de transport en taxis, ventilé par mois, et les preuves de paiement;
• total des frais de transport à l'aide d'UBER, ventilé par mois, et les preuves de paiement;
• total des frais de transport à l'aide d'un service de transport de la même famille que notamment Lyft et EVA, ventilé par mois et par compagnie, et les preuves de paiement. »
Au terme de nos recherches, nous vous informons que le ministère du Tourisme détient des documents présentant certains renseignements recherchés. Vous les trouverez en pièces jointes. Toutefois, le ministère du Tourisme ne détient pas de document concernant le « total des frais de transport à l'aide d'UBER, ventilé par mois, et les preuves de paiement », ni de document sur le « total des frais de transport à l'aide d'un service de transport de la même famille que notamment Lyft et EVA, ventilé par mois et par compagnie, et les preuves de paiement. »
Québec Bureau 400
900, boulevard René-Lévesque Est Québec (Québec) G1R 235 Téléphone : 418 643-5959 Télécopieur : 418 643-8499 www.tourisme.gouv.qc.ca
2
En terminant, sachez qu'il vous est possible de demander à la Commission d'accès à l'information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous trouverez ci-annexé une note explicative concernant l'exercice de ce recours.
Nous vous prions d'agréer, X, nos salutations les meilleures.
La responsable de l'accès aux documents,
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Geneviève Morneau GM/Im
p.j. Copie des frais de transport en taxi
Avis de recours
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Téléphone : 514 273-1729 Courriel : [email protected]
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Ministère Du Tourisme Dir.
Ress. Financiers & Matérielles Stéphane Pouliot- Hélène de Grégorj 900 Boul René-Lévesque Est, 3e Etage Québec, Québec G1R 2B5
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2019-07-31
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2019/07/31 Frais de services 5.00
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1934036 Courant / CurrentInscrire le numéro de facture sur l'avis de paiement.
Faire parvenir l'avis à l'adresse de courriei [email protected]
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Numéro de client :02676VOUS POUVEZ PAYER PAR CARTE DE CRÉDIT Veuillez facturer ma carte ( VISA; ( ) MASTERCARD; ( ) AMEX
Numéro de carte de crédit - Date d'expiration :
J'autorise par la présente Taxi Coop Ste-Foy à facturer sur la carte de crédit choisie cl-dessus au montant de $ contre mon compte.
Nom du titulaire de la carte : Signature
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Mentant
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TAXIS 000P 011(11E0 S115-5191
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AVENUE, QUÉBEC (QUÉBEC) G 1 1.:3B1 clientetaxicoop-quebec,com
(418)525.4953
No Client. 267e Date 2015-06-30
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DA 120487 2019-08-30
Ministère du Tourisme
Transport par taxi - Montant total des dépenses par le MTO
Du 1 er avril au 29 août 2019
Fournisseurs Avril et Mai
Juin
2019 2019 Juillet 2019 Août 2019 Montant dépensé Association de taxi Diamond de Montréal 68,36 $ 115,22 $ 84,37 $ 41,05 $ 309,00 $
Taxi Coop Ste-Foy Sillery 60,49 $ 204,73 $ 134,48 $ 94,00 $ 493,70 $
Taxis Coop Québec 525-5191 540,44 $ 66,07 $ - $ 427,64 $ 1 034,15 $
Total 669,29 $ 386,02 $ 218,85 $ 562,69 $ 1 836,85 $
Pour Uber, Lyft et EVA, le ministère du Tourisme ne détient pas de documents en lien avec ces fournisseurs.
Groupe DRF (Comptabilité) Date 2019-sep-10 à 09:02:57 Utilisateur Périard Claudine
Programme FFR4140 Vers 9.0(000)
Mnémonique FF5050
Titre Format Code de tri Critères
Statistiques Fournisseurs
Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES Catégorie de fournisseur
Sélection sur champ
Fonds (Entité comptable) De 1
a
1Poste budgétaire Tous
Année fiscale / Période De 2019-01 à 2019-05 Catégorie de fournisseur Tous
Numéro du fournisseur De DIAMO à DIAMO
Classification Tous
Date de facture Tous
2019-sep-10 09:02:57 page:
Fonds de partenariat touristique
Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES
Numéro de fournisseur: DIAMO Association de Taxi Diamond de Montréal (L') (cid) Catégorie Fourniss Classification Externes
Poste budgétaire : 1-38-30-00-901-2-03-03010 FV - transport au Québec / employés
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
008276-0519 2019 -3 2019-mai-31 Taxis avr-mai CR30/35/80/82/84 12,10
Total poste budgétaire 1-38-30-00-901-2-03-03010 12,10 0,00
Poste budgétaire 1-38-35-00-901-2-03-03010 FV - Transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
008276-0519 2019 -3 2019-mai-31 Taxis avr-mai CR30/35/80/82/84 33,36
Total poste budgétaire : 1-38-35-00-901-2-03-03010 33,36 0,00
Poste budgétaire : 1-80-80-00-901-2-03-03010 FV - transport au Québec / employés
Numéro de - facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
008276-0419 2019 -2 2019-avr-30 Taxos avro; 19 CR8080/8082 33,04
008276-0519 2019 -3 2019-mai-31 Taxis avr-mai CR30/35/80/82/84 12,05
006276-0619 2019 -4 2019-jun-30 Taxis mai-juin 19 CR80/84 19,31
Total poste budgétaire 1-80-80-00-901-2-03-03010 64,40 0,00
Poste budgétaire : 1-80-82-00-901-2-03-03010 FV - Transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
008276-0419 2019 -2 2019-avr-30 Taxos avro; 19 CR8080/8082 35,32
008276-0519 2019 -3 2019-mai-31 Taxis avr-mai CR30/35/80/82/84 13,96
Total poste budgétaire : 1-80-82-00-901-2-03-03010 49,28 0,00
Poste budgétaire 1-80-84-00-901-2-03-03010 Numéro de facture Année-période Date facture
FV - transport Description
au Québec Montant
/ employés Quantité 008276-0519 2019 -3 2019-mai-31 Taxis avr-mai CR30/35/80/82/84 43,75
008276-0619 2019 -4 2019-jun-30 Taxis mai-juin 19 CR80/84 65,06
008276-0719 2019 -5 2019-jul-31 Taxis juin-juillet 19 CR8084 41,05
Total poste budgétaire 1-80-84-00-901-2-03-03010 149,86 0,00
Total fournisseur : DIAMO 309,00 0,00
Total catégorie de fournisseur : Fournies 309,00 0,00
Total entité comptable : 1 309,00 0,00
GRAND TOTAL 309,00 0,00
Groupe DRF (Comptabilité) Date 2019-sep-10 à 09:07:05 Utilisateur Périard Claudine
Programme FFR4140 Vers 9.0(000)
Mnémonique FF5050
Titre Format Code de tri Critères
Statistiques Fournisseurs
Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES Catégorie de fournisseur
Sélection sur champ
Fonds (Entité comptable) De 1 à 1
Poste budgétaire Tous
Année fiscale / Période De 2019-01 à 2019-05 Catégorie de fournisseur Tous
Numéro du fournisseur De TAXI] à TAXI3
Classification Tous
Date de facture Tous
2019-sep-10 09:09:5S page:
Fonds de
partenariat touristique
Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES
Nombre total d'enregistrements imprimés 14 FIN DU RAPPORT
2019-sep-10 09:07:05 page: 2 Fonds de partenariat touristique
1
Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES Numéro de fournisseur: TAXI3 Taxis Coop Québec 525-5191 (dd) Catégorie Fourniss Classification Externes
Poste budgétaire : 1-01-11-21-901-2-03-03010 FV - transport au Québec / employés
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
363531 2019 -2 2019-avr-30 Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/ 21,87
364700 2019 -2 2019-mai-15 Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/ 9,77
366038 2019 -3 2019-mai-31 Taxis mai 19 CR11/25/80 11,17
368339 2019 -5 2019-jul-31 Taxi juin 19 CR11/30/35/37/39 19,54
Total poste budgétaire 1-01-11-21-901-2-03-03010 62,35 0,00
Poste budgétaire : 1-01-12-00-901-2-03-03010 FV - Transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
363531 2019 -2 2019-avr-30 Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/ 82,83
364700 2019 -2 2019-mai-15 Taxis CR30/08/11/35/12/24/25/ 27,92
Total poste budgétaire : 1-01-12-00-901-2-03-03010 110,75 0,00
Poste budgétaire 1-10-21-00-901-2-03-03010 FV - Transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
366578 2019 -5 2019-jun-30 Taxis CR38/30/36/21/37 15,54
Total poste budgétaire : 1-10-21-00-901-2-03-03010 19,54 0,00
Poste budgétaire 1-10-23-00-901-2-03-03010 FV - Transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
363531 2019 -2 2019-avr-30 Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/ 23,82
Total poste budgétaire 1-10-23-00-901-2-03-03010 23,82 0,00
Poste budgétaire : 1-10-24-18-901-2-03-03010 FV - Transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
357556 2019 -2 2018-nov-30 Taxi.oct-nov CR11/24/30/35/36/ -18,43 0,00
363531 2019 -2 2019-avr-30 Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/ 16,29
364700 2019 -2 2019-mai-15 Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/ 11,17
Total poste budgétaire : 1-10-24-18-901-2-03-03010 9,03 0,00
Poste budgétaire : 1-10-24-18-906-2-03-03030 FV - transport / perfectionnement
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
357556 2019 -2 2018-nov-30 Taxi oct-nov CR11/24/30/35/36/ 18,43 0,00
Total poste budgétaire : 1-10-24-18-906-2-03-03030 18,43 0,00
Poste budgétaire : 1-10-25-00-901-2-03-03010 FV - transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description ' Montant Quantité
363531 2019 -2 2019-avr-30 Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/ 152,63
364700 2019 -2 2019-mai-15 Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/ 57,70
366038 2019 -3 2019-mai-31 Taxis mai 19 CR11/25/80 32,57
Total poste budgétaire : 1-10-25-00-901-2-03-03010 242,90 0,00
Poste budgétaire : 1-38-08-00-901-2-03-03010 FV - Transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
364700 2019 -2 2019-mai-15 Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/ 25,59
Total poste budgétaire : 1-38-08-00-901-2-03-03010 25,59 0,00
Poste budgétaire : 1-38-30-00-901-2-03-03010 FV - transport au Québec / employés
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
363531 2019 -2 2019-avr-30 Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/ 43,37
364700 2019 -2 2019-mai-15 Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/ 9,31
366678 2019 -5 2019-jun-30 Taxis CR38/30/36/21/37 146,58
368339 2019 -5 2019-ju1-31 Taxi juin 19 CR11/30/35/37/39 94,93
Total poste budgétaire : 1-38-30-00-901-2-03-03010 294,19 0,00
Poste budgétaire : 1-38-35-00-901-2-03-03010 FV - Transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
2019-sep-10 09:07:05 page:
Fonds de partenariat touristique 1
Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES
368339 2019 -5 2019-jul-31 Taxi juin 19 CR11/30/35/37/39 18,61
Total poste budgétaire ; 1-38-35-00-901-2-03-03010 18,61 0,00
Poste budgétaire : 1-38-36-00-901-2-03-03010 FV - transport au Québec / employés
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
363531 2019 -2 2019-avr-30 Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/ 19,08
364700 2019 -2 2019-mai-15 Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/ 15,82
366678 2019 -5 2019-jun-30 Taxis CR38/30/36/21/37 27,92
Total poste budgétaire : 1-38-36-00-901-2-03-03010 62,82 0,00
Poste budgétaire : 1-38-37-00-901-2-03-03010 FV - transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
366678 2019 -5 2019-jun-30 Taxis CR38/30/36/21/37 40,02
368339 2019 -5 2019-jul-31 Taxi juin 19 CR11/30/35/37/39 12,10
Total poste budgétaire : 1-38-37-00-901-2-03-03010 52,12 0,00
Poste budgétaire ; 1-38-38-00-901-2-03-03010 FV - transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
366678 2019 -5 2019-jun-30 Taxis CR38/30/36/21/37 39,09
Total poste budgétaire ; 1-38-38-00-901-2-03-03010 39,09 0,00
Poste budgétaire ; 1-38-39-00-901-2-03-03010 FV - transport au Québec / employés
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
363531 . 2019 -2 2019-avr-30 Taxis CR25/23/30/11/36/24/12/ 13,96
364700 2019 -2 2019-mai-15 Taxis CR30/08/11/36/12/24/25/ 9,31
368339 2019 -5 2019-jul-31 Taxi juin 19 CR11/30/35/37/39 9,31
Total poste budgétaire ; 1-38-39-00-901-2-03-03010 32,58 0,00
Poste budgétaire : 1-8D-80-00-901-2-D3-D3010 FV - transport au Québec / employés
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
366038 2019 -3 2019-mai-31 Taxis mai 19 CR11/25/80 22,33
Total poste budgétaire : 1-80-80-00-901-2-03-03010 22,33 0,00
Total fournisseur ; TAXI3 1 034,15 0,00
Total catégorie de fournisseur ; Fourniss 1 034,15 0,00
Total entité comptable : 1 1 039,15 0,00
GRAND TOTAL 1 034,15 0,00
Groupe DRF (Comptabilité) Date 2019-sep-I0 à 09:05:58 Utilisateur Périard Claudine
Programme FFR4140 Vers 9.0(000)
Mnémonique FF5050
Titre Format
Statistiques Fournisseurs
Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES Code de tri Catégorie de fournisseur
Critères
Sélection sur champ
Fonds (Entité comptable) De 1 à 1
Poste budgétaire Tous
Année fiscale / Période De 2019-01 à 2019-05 Catégorie de fournisseur Tous
Numéro du fournisseur De TAXI à TAXI
Classification Tous
Date de facture Tous
2019-sep-10 09:02:57 page:
Fonds de partenariat touristique
1
Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES
Nombre total d'enregistrements imprimés 10 FIN DU RAPPORT
2019-sep-10 09:05:58 page: 2 Fonds de partenariat touristique
1
Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES Numéro de fournisseur: TAXI Taxi Coop Ste-Foy Sillery (dd) Catégorie : Fourniss Classification : Externes
Poste budgétaire . 1-01-11-21-901-2-03-03010 FV - transport au Québec / employés
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
228990 2019 -5 2019-jul-31 Taxis CR08/38/11/24/35/37 13,03'
13,03 0,00
Poste budgétaire : 1-10-21-00-901-2-03-03010 FV - Transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
227241 2019 -3 2019-mai-31 Taxi avr-mai CR21/36/24/30/25 26,99
Total' poste budgétaire 1-10-21-00-901-2-03-03010 26,99 0,00
Poste budgétaire : 1-10-24-18-901-2-03-03010 FV - Transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
227241 2019 -3 2019-mai-31 Taxi avr-mai CR21/36/24/30/25 228990 2019 -5 2019-jul-31 Taxis CR08/38/11/24/35/37
Total poste budgétaire : 1-10-24-18-901-2-03-03010 22,34 0,00
Poste budgétaire : 1-10-25-00-901-2-03-03010 FV - transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
227241 2019 -3 2019-mai-31 Taxi avr-mai CR21/36/24/30/25 26,99
Total poste budgétaire 1-10-25-00-901-2-03-03010 26,99 0,00
Poste budgétaire : 1-38-08-00-901-2-03-03010 FV - Transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
228990 2019 -5 2019-jul-31 Taxis CR08/38/11/24/35/37 28,85
Total poste budgétaire 1-38-08-00-901-2-03-03010 28,85 0,00
Poste budgétaire : 1-38-30-00-901-2-03-03010 FV transport au Québec / employés
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
227241 2019 -3 2019-mai-31 Taxi avr-mai CR21/36/24/30/25 96,78
Total poste budgétaire : 1-38-30-00-901-2-03-03010 96,78 0,00
Poste budgétaire : 1-38-35-00-901-2-03-03010 FV - Transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
228990 2019 -5 2019-jul-31 Taxis CR08/38/11/24/35/37 9,31
Total poste budgétaire 1-38-35-00-901-2-03-03010 9,31 0,00
Poste budgétaire 1-38-36-00-901-2-03-03010 FV - transport au Québec / employés
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
227241 2019 -3 2019-mai-31 Taxi avr-mai CR21/36/24/30/25 42,80
Total poste budgétaire : 1-38-36-00-901-2-03-03010 42,80 0,00
poste budgétaire : 1-38-37-00-901-2-03-03010 FV - transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
228990 2019 -5 2019-jul-31 Taxis CR08/38/11/24/35/37 13,02
Total poste budgétaire : 1-38-37-00-901-2-03-03010 13,02 0,00
Poste budgétaire : 1-38-38-00-901-2-03-03010 FV - transport
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
226408 2019 -2 2019-avr-30 Taxi fév-mars-avril 19 CR38/80 47,46
228079 2019 -4 2019-juh-30 Taxi mai-juin 19CR3838 134,48
• 228990 2019 -5 2019-jul-31 Taxis CR08/38/11/24/35/37 18,62
Total poste budgétaire 1-38-38-00-901-2-03-03010 200,56 0,00
Poste budgétaire : 1-80-80-00-901-2-03-03010 FV - transport au Québec / employés
Numéro de facture Année-période Date facture Description Montant Quantité
Total poste budgétaire : 1-01-11-21-901-2-03-03010
2019-sep-10 09:05:58 page:
Fonds de partenariat touristique 1
Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES
226408 2019 -2 2019-avr-30 Taxi fév-mars-avril 19 CR38/80 13,03
Total poste budgétaire 1-80-80-00-901-2-03-03010 13,03 0,00
Total fournisseur e TAXI 493,70 0,00
Total catégorie de fournisseur : Fourniss 493,70 0,00
Total entité comptable : 1 493,70 0,00
GRAND TOTAL 493,70 0,00
2019-sep-10 09.07:05 page: 4 Fonds de partenariat touristique
1
Statistiques Fournisseurs / Par fournisseur - postes budgétaires DÉPENSES
Nombre total d'enregistrements imprimés 31 FIN DU RAPPORT