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CANEVAS DE PRESENTATION DE PROJET

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA BURKINA FASO PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT Unité – Progrès - Justice DES JEUNES

-=-=-=-=-=---=-=- CABINET -=-=-=-=-=---=-=-

SECRETARIAT PERMANENT DE YOUTHCONNEKT BURKINA

CANEVAS DE PRESENTATION DE PROJET

Noms & Prénoms :… KOULOUGOU Ametetias Ville/Village :…Ouagadougou

Commune : Ouagadougou Téléphone :70 xx xx xx

E-mail : [email protected]

Projet de création d’une application de renseignement sur les services courants

Date avril 2020

(2)

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET

Titre du projet : Plateforme digitale de renseignement sur les services Objet du projet : Créer une plateforme digitale pour renseigner les usagers sur les services (santé, transport, restauration, hôtel, ciné, bar etc.) Secteur d’activité : Prestation de service

Localisation du projet : Virtuelle mais basé à Ouagadougou Nombre d’emplois à créer :04

Nom & prénoms ou raison sociale : RE.SER.BU Résidence du promoteur : Ouagadougou

Téléphone :70 xx xx xx

Date de démarrage : Avril 2020 Coût total du projet : 11 250 000 Apport personnel : 600 000

Montant de la subvention :10 650 000

Mentor/Parrain (Nom, Prénom(s), Profession, Adresses) :KOULOUGOU Attetios , Comptable , tel : 70 xx xx xx

(3)

SOMMAIRE

1. Présentation de l’entrepreneur et de l’entreprise 2. Etude de marché

3. Etude technique du projet 4. Etude financière

Annexes

(4)

1. PRESENTATION DE L’ENTREPRENEUR ET DE L’ENTREPRISE 1.1 Présentation de l’entrepreneur

Nom et prénoms :KOULOUGOU Ametetias

Dénomination de l’association/groupement :………

Age : 32 ans

Sexe : Féminin /___/Masculin /__x_/

Situation actuelle : en stage Domicile :…Ouaga, Secteur 41

Situation matrimoniale : Célibataire/_x/ marié (e) /_/ divorcé(e)/_/ veuf (ve)/_/

Niveau d’instruction : Aucun /_/ Primaire /_/ Secondaire /_/ Supérieur /x_/

Diplômes obtenus : Bac+2

Qualification professionnelle : Communication Expérience professionnelle :02 mois

Adresse : Ouaga, secteur 41 Contact permanent :76 xx xx xx

1.2 Présentation de l’entreprise/ Projet

- Titre du projet : Projet de création d’une application de renseignement sur les services courants

- Secteur d’activité :Service

- Lieu d’implantation du projet :Ouaga

- Création /___x/ Renforcement /___/

- Année de création …2020

- Description et justification du projet ( la raison qui motive la création du projet et les besoins à combler):

De nos jours, il existe plusieurs services indispensables au séjour

lorsque vous arrivez dans une localité. Il s’agit par exemple d’un centre de santé, pharmacie, restaurant, hôtel etc. la situation géographique, les différents services qui y sont disponibles, les coûts etc sont ignorés.

C’est pourquoi nous proposons de développer une application qui

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permet de renseigner toute personne sur les différents services qui existent dans les principales villes du pays. L’accès aux renseignements seront payant en ligne ou à travers les réseaux de téléphonie mobile.

Formejuridique : Individuel /_x/ SA/_/ SARL/_/ GIE /_/ Groupe solidaire /_/ Association ou Groupement /_/

1.3. Emplois

a. Nombre d’emplois crées/existants Sexe Types d’emplois

Homme Femme Total

Emplois existants

Emplois à créer 02 06 08

b. Poste occupés/à occuper par les employés et nature des emplois (temporaire ou permanent)

Nature Poste occupé/à occuper

Permanent Temporaire Total

Gestionnaire x 01

Informaticien x 01

Standardiste x 01

Marketer x 05

c. Nombre de salariés déclarés à la caisse : Femmes 01 Hommes : 02

2. ETUDE DE MARCHE

2.1 La demande potentielle pour les produits ou services (besoins dans la zone du projet)

Dans les principales villes du Burkina sont dans un processus de développement et d’extension qui crée sans nul doute le besoin de renseignement sur les services pour toute personne. En effet, il peut arriver que nous soyons dans une localité et un besoin d’un service se pose alors que nous ne maitrisons la zone, RESERBU nous vient en secours.

2.2 Les clients immédiatement visés (nombre, localisation, besoins, etc.)

(6)

La clientèle est estimée à 300 000 personnes composés des touristes, des voyageurs nationaux et de toute personne en besoin de renseignement.

2.3 Les concurrents actuels (localisation, taille, nombre, occupation du marché, etc.)

Il existe actuellement deux initiatives similaires. Cependant , il leur manque l’innovation et la prise en compte de tous les services. En effet, ils se limitent à quelques services alors que le besoin est plus immense.

2.4 La part de marché du projet (marchés / ventes susceptibles d’être réalisés par le projet)

Si notre projet est réalisé, nous espérons occupés 60% du marché existant et créer d’autres marchés à travers l’innovation.

2.5 La stratégie commerciale du projet (présentation du produit, prix, promotion, distribution) :

Nous utiliserons : - Le référencement

- La publicité pour présenter nos services

- Le marketing Direct à travers des commerciales qui expliquerons directement à la population comment se servir de notre application.

3. ETUDE TECHNIQUE DU PROJET

3.1 Description du site du projet (emplacement, accessibilité…):

RESERBU est une application mobile intégrée à un site web qui peut être installée dans les portables Android et iPhone et qui permet d’avoir des renseignements sur la localisation, la distance par rapport à votre emplacement d’un service donné. Elle

permet également d’avoir les informations sur les différentes offres de chaque service, les modalités, les coûts ainsi que les modes de payement.

3.2 Description de la production (description du produit et du

processus de production) ou de l’organisation du projet (pour les prestations de service):

(7)

Il s’agit dans le cadre d’un partenariat avec le service, de collecter les différentes informations et de les disponibiliser dans la plateforme. Des mises à jour de ces informations seront faites chaque fois que de besoin. RESERBU propose également des locations de voitures (sous-traitance au début) et de réservation d’hôtel.

3.3 Capacité et programme de production (projet de production / fabrication en lien avec la demande) :

Autant que besoin est.

3.4 Infrastructures, aménagements et équipements

Terrain, Infrastructures, Aménagements,

Equipements existants Terrain, Infrastructures, Equipements à acquérir ou aménagements à réaliser

DESIGNATION Qté Montant

(FCFA) DESIGNATION Qt

é Montant (FCFA)

Infrastructures Infrastructures

Terrain Terrain 01 100 000/

mois*12

Bâtiments Bâtiments

Aménagements Aménagements

Hangar Hangar

Clôture Clôture

Autre 1 Autre 1

Autre 2 Autre 2

Autre 3 Autre 3

Equipements Equipements

Mobilier - 500 000

Ordinateur 0

2 800 000

Connexion - 20 000/

mois *12

TOTAL TOTAL

4. ETUDE FINANCIERE

4.1 Evaluation des investissements Frais d'installation

(8)

Désignation Unité Qté PU Coût

Montage du plan d’Aff 01 01 50 000 50 000

Déplacements - - - 30 000

Communication 20 000

Dépôt de brevet/licence, etc. -

Autres démarches -

Total 100 000

4.1.1 Infrastructures/aménagements

Désignation Unité Qté PU Coût

Total

4.1.2 Matériel et mobilier de bureau

Désignation Unité Qté PU Coût

Bureau 03 200 000

Chaise 10 300 000

Total 500 000

4.1.3 Matériel roulant

Désignation Unité Qté PU Coût

Moto 01 01 450 000 450 000

Total 450 000

4.1.4 Matériel d'exploitation

Désignation Unité Qté PU Coût Conception de

l’application

8 000 000

Ordinateurs 02 400 000 800 000

Total 8 800 000

(9)

4.1.5 Fonds de roulement

Désignation Unité Qté PU Coût

Achats de matières premières

Achat d’autres fournitures

- -

Fourniture d’atelier Transport

Salaires 03

Loyer 12 100 000 1 200 000

Electricité, eau, 12 50 000 600 000

Courrier, téléphone... - - 50 000

Autres

Total 1 850 000

4.1.6 Récapitulatif des coûts d'investissements

Désignation Montant F CFA

Frais d'installation 100 000

Infrastructures/

Aménagements

Matériel et mobilier de bureau 500 000

Matériel roulant

Matériel d'exploitation 8 800 000

Fonds de roulement 1 850 000

Total 11 250 000

4.2 Tableau de financement

Désignation Coût total Apport

personnel Subvention Frais d'installation 100 000 100 000

Infrastructures Aménagements

Matériel et mobilier de bureau 500 000 500 000 Matériel roulant

Matériel d'exploitation 8 800 000 8 800 000

Fonds de roulement 1 850 000 1 850 000

Total 11 250 000 600 000 10 650 000

(10)

100% 5.4% 94.6%

4.3 Amortissement de la subvention

4.3.1. Tableau d’amortissement mensuel

Date

Principal début de

période Remboursement Intérêt Mensualités

1

2

3

. Total

4.3.2. Tableau d’amortissement annuel

Designation AN I AN II ANIII TOTAL

Remboursement

Charges financières

Annuités

4.4 Exploitation

4.4.1 Le chiffre d'affaires prévisionnel a. Chiffre d’affaire pour l’année 1

Services/produits Quantité Prix Unitaire

Chiffre d’affaires

mensuel

Chiffre d’affaires annuel

E-services . . 500 000 6 000 000

Sous-location de

voitures 200 000 2 400 000

Services de

réservation d’hotel 100 000 1 200 000

(11)

9 600 000 Total

b. Chiffre d’affaire sur 3 ans

Recettes

Services/produits An 1 An 2 An 3

9 600 000 11 200 000 14 500 000

Total

9 600 000 11 200 000 14 500 000

4.4.2 Evaluation des charges d'exploitation 4.4.2.1 Achats et fournitures

Désignation

Années

1 2 3

Total

4.4.2.2 Transport

.Désignation

Années

1 2 3

Total

4.4.2.3 Frais de Personnel prévisionnels a) Frais de personnel mensuels

(12)

Postes Effectif

Salaire Mensuel de

base

Total Salaires Mensuels

Total Salaires annuels

Gestionnaire 01 100 000 100 000 1 200 000

Informaticien 01 80 000 80 000 960 000

Standardiste 01 50 000 50 000 600 000

Total 03 2 760 000

b) Frais de personnel annuels

Désignation

Années

1 2 3

Salaires 2 760 000 2 760 000 2 760 000

Charges sociales 200 000 200 000 200 000

Total frais personnel

4.4.2.4 Autres services extérieurs

Désignation

Années

1 2 3

Total

4.4.2.5 .Charges diverses

Désignation

Années

1 2 3

Assurance Prélèvement du promoteur

Total

(13)

4.4.2.6 Impôts et Taxes

Désignation

Années

1 2 3

Patente TPA

CSI 40 000 40 000 40 000

Total 40 000 40 000 40 000

4.4.2.7 Récapitulatif des charges d'exploitation

Désignation Années

1 2 3

Achats et fournitures Transport

Frais de personnel 2 760 000 2 760 000 2 760 000 Autres services

Charges diverses 200 000 200 000 200 000

Impôts et taxes 40 000 40 000 40 000

Total Charges 3 000 000 3 000 000 3 000 000 4.4.2.8 Répartition des charges d'exploitation

Désignation Années

1 2 3

Charges fixes 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Charges variables

Total Charges 3 000 000 3 000 000 3 000 000 4.5 Plan d’investissement sur trois ans

Désignation Années

0 1 2 3

Solde initial

Frais

d’installation Investissement

(14)

Matériel d’exploitation Fonds de roulement

Remboursement Total des besoins de financement Fonds propres Subvention

Sources de financement Solde final

4.6 Tableau des Amortissements des éléments de l’actif

Rubrique Montant Durée

(ans)

Amortissement annuel Frais d’installation

Infrastructures Aménagements

Matériel & mobilier bureau Matériel roulant

Matériel d’exploitation

Total

4.7 Tableau des amortissements prévisionnels

Désignation

Années

1 2 3

Frais d’installation Infrastructures

(15)

Aménagements

Matériel & mobilier bureau Matériel roulant

Matériel d’exploitation

Total

4.8 Compte d'exploitation prévisionnel

Désignation Années

1 2 3

Chiffre d'affaires (1) Charges fixes (2) Charges variables (3)

Excédent Brut d'Exploitation (4=1-2-3) Amortissements (5)

Prélèvement du promoteur (6) Résultat d’Exploitation (7=4-5-6) Charges financières (8)

RESULTAT BRUT (9=7-8) Impôt / résultat (10)

RESULTAT NET (11=9-10)

4.9 Plan de trésorerie prévisionnel mensuel

Désignation Mois

1 2 3 4 5 6

1. Solde début mois Encaissements

Vente

Apport personnel Subventions

2. Total encaissé.

Décaissements

Achats matières premières Achats autres fournitures

(16)

Transport Personnel Autres services Charges financières Investissements 3. Total décaisse.

4. Solde mois = 2 - 3

5. Solde fin du mois = 1+-4

4.10 Plan de financement annuel

Désignation

An nées

0 1 2 3

Ressources Apport personnel Subvention

Résultat brut Amortissements Sous Total Ressources Emplois

Investissements Fonds de roulement Sous Total emplois

Solde

Trésorerie cumulée

4.11 Rentabilité

4.11.1 Calcul du point mort

Années

(17)

1 2 3 CA

Charges variables Charges fixes Point Mort CA critique Quantité

CA critique/CA prévu ..% ..% ..%

4.11.2 Ratios de rentabilité et de solvabilité

Désignation Années

1 2 3

Résultat d'exploitation / CA Cash flow / Service dette

Joindre en annexe :

1. Copie légalisée du document d’identité du promoteur ; 2. Attestation de non engagement ;

3. Factures pro format du matériel et équipement à acquérir ; 4. Devis des constructions des infrastructures & aménagements ; 5. Tout document pertinent (attestation de formation, toutes preuves

matérielles de l’expérience du promoteur, …..).

ANNEXES

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