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Le Contrôle Interne et les Nouvelles Exigences des Systèmes d'information

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Academic year: 2022

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Le Contrôle Interne et les Nouvelles Exigences des Systèmes d'Information

Code : F8

Séminaire consacré à la stratégie de l'entreprise à mettre en place une politique efficace de prévention du risque en systèmes d'information et les différentes natures de l'audit informatique.

Participants :

§ Auditeurs internes

§ Contrôleur interne

§ Directeurs administratifs et financiers

§ Risk managers

§ Responsables informatiques

Objectifs :

§ Maîtriser les concepts de contrôle interne et comprendre les risques liés aux systèmes d'information

§ Savoir mener des audits et prévenir ces risques

Compétences Visées :

§ Evaluer les systèmes d'information de l'entreprise

(2)

§ Mettre en place une politique efficace de prévention du risque

Programme :

1. Le contrôle interne : principes généraux

§ La notion de gouvernance et le contexte législatif : loi NRE, Loi de Sécurité Financière (LSF), loi Sarbanes-Oxley (SOX)

§ Exigences réglementaires et nouvelle stratégie SI

§ CobiT : le référentiel de l'audit informatique

§ Les différentes natures de l'audit informatique

2. L'importance croissante des technologies de l'information

§ Les composants d'un système d'information (ERP, bases de données, Internet...)

§ Stratégie de l'entreprise et planification informatique

§ Les risques propres aux SI

§ Le rôle central des SI dans le dispositif de contrôle interne :

Ø cartographie des risques

Ø piste d'audit et traçabilité

Ø traitement de volumes

3. L'évaluation de son dispositif de contrôle interne

(3)

§ Audit de la fonction informatique :

Ø organisation de la fonction informatique

Ø relations avec la Direction Générale et avec les utilisateurs

Ø planification informatique et gestion des projets

Ø audit de la maintenance, de la gestion du parc

Ø problématique de l'externalisation

§ Audit des réseaux

§ Audit de la sécurité physique et logique

§ La conduite d'une mission d'audit informatique

4. L'architecture du SI financier

§ Aligner les différentes applications avec la stratégie métier

§ Garantir la cohérence de l'information à la source

§ Assurer la traçabilité des informations de gestion

5. Conclusion :

§ Le SI : outil d'aide à la décision ou de contrôle de la performance ?

Durée :

(4)

§ 2 jours

Date et lieu :

§ Consulter notre planning

§ Lieu : hôtel Idou Anfa à Casablanca

§ Les horaires sont de 09h à 17h

§ En intra : Nous contacter

Formateur : (animation collégiale)

Formateur 1 :

§ Consultant international spécialisé SOA

§ Directeur générale d'une société IT

§ Formateur certifié

§ 12 années dans la formation et conseil

Formateur 2 :

§ Consultant International en Audit et contrôle de gestion

§ Diplôme d'Expertise comptable

(5)

§ Enseignant universitaire en contrôle de gestion à l'université

§ 15 ans en tant que Auditeur interne et externe (ONA, Price cooper,...)

§ Membre des associations professionnelles d'audit nationales et internationales

Support et méthodes pédagogiques :

§ Cas pratiques et exemples

§ Support écrit et projection

Frais de participation :

§ En inter : 8 000 Dh HT par personne pour les 2 jours, incluant l'animation, le support de formation, les pauses café et le déjeuner

§ En intra : nous contacter

Inscription et conditions :

§ Envoyer la fiche de participation, dûment remplie, par mail et votre bon de commande par fax et joindre les frais de participation le jour de la formation

§ Vous pouvez vous inscrire directement via notre site Internet : bulletin d'inscription

(6)

Contact :

§ CHIKHI ADIB, au N° Tél : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89 ou 072 33 50 37

§ Ou par mail : info@altituderh.com

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