Le Contrôle Interne et les Nouvelles Exigences des Systèmes d'Information
Code : F8
Séminaire consacré à la stratégie de l'entreprise à mettre en place une politique efficace de prévention du risque en systèmes d'information et les différentes natures de l'audit informatique.
Participants :
§ Auditeurs internes
§ Contrôleur interne
§ Directeurs administratifs et financiers
§ Risk managers
§ Responsables informatiques
Objectifs :
§ Maîtriser les concepts de contrôle interne et comprendre les risques liés aux systèmes d'information
§ Savoir mener des audits et prévenir ces risques
Compétences Visées :
§ Evaluer les systèmes d'information de l'entreprise
§ Mettre en place une politique efficace de prévention du risque
Programme :
1. Le contrôle interne : principes généraux
§ La notion de gouvernance et le contexte législatif : loi NRE, Loi de Sécurité Financière (LSF), loi Sarbanes-Oxley (SOX)
§ Exigences réglementaires et nouvelle stratégie SI
§ CobiT : le référentiel de l'audit informatique
§ Les différentes natures de l'audit informatique
2. L'importance croissante des technologies de l'information
§ Les composants d'un système d'information (ERP, bases de données, Internet...)
§ Stratégie de l'entreprise et planification informatique
§ Les risques propres aux SI
§ Le rôle central des SI dans le dispositif de contrôle interne :
Ø cartographie des risques
Ø piste d'audit et traçabilité
Ø traitement de volumes
3. L'évaluation de son dispositif de contrôle interne
§ Audit de la fonction informatique :
Ø organisation de la fonction informatique
Ø relations avec la Direction Générale et avec les utilisateurs
Ø planification informatique et gestion des projets
Ø audit de la maintenance, de la gestion du parc
Ø problématique de l'externalisation
§ Audit des réseaux
§ Audit de la sécurité physique et logique
§ La conduite d'une mission d'audit informatique
4. L'architecture du SI financier
§ Aligner les différentes applications avec la stratégie métier
§ Garantir la cohérence de l'information à la source
§ Assurer la traçabilité des informations de gestion
5. Conclusion :
§ Le SI : outil d'aide à la décision ou de contrôle de la performance ?
Durée :
§ 2 jours
Date et lieu :
§ Consulter notre planning
§ Lieu : hôtel Idou Anfa à Casablanca
§ Les horaires sont de 09h à 17h
§ En intra : Nous contacter
Formateur : (animation collégiale)
Formateur 1 :
§ Consultant international spécialisé SOA
§ Directeur générale d'une société IT
§ Formateur certifié
§ 12 années dans la formation et conseil
Formateur 2 :
§ Consultant International en Audit et contrôle de gestion
§ Diplôme d'Expertise comptable
§ Enseignant universitaire en contrôle de gestion à l'université
§ 15 ans en tant que Auditeur interne et externe (ONA, Price cooper,...)
§ Membre des associations professionnelles d'audit nationales et internationales
Support et méthodes pédagogiques :
§ Cas pratiques et exemples
§ Support écrit et projection
Frais de participation :
§ En inter : 8 000 Dh HT par personne pour les 2 jours, incluant l'animation, le support de formation, les pauses café et le déjeuner
§ En intra : nous contacter
Inscription et conditions :
§ Envoyer la fiche de participation, dûment remplie, par mail et votre bon de commande par fax et joindre les frais de participation le jour de la formation
§ Vous pouvez vous inscrire directement via notre site Internet : bulletin d'inscription
Contact :
§ CHIKHI ADIB, au N° Tél : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89 ou 072 33 50 37
§ Ou par mail : info@altituderh.com