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la semana del 16 al

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Texte intégral

(1)

Relación

de facturas a pagar en

la semana del 16 al

22 de Febrero de 1970.

Talón

ns

Brig. Maquinaria

y

Electric.

semana del 16 al 22-2-70

11.780.— 262

Personal permanente

nómina Febrero 1970

96.530.—

Brig.

Mag, y

Elect.

sem7

23-2 al 1-3-70

11.780.—

cargas fam. Febrero 6.2o2,—

donativos Jubilados

mes de Febrero 1970

3.75o.—

Casa 59 Ramblas

Portera mes deFebrero

1.126.— 119.388.— 263

Total Ptas

131.168,—

JOS-0^

(2)

Relación

de factutas a pagar en

la semana del

9 al 15 de febrero de 1970,

Flores

padrós

Suplencias portería

Sem. del 9 al

15-2-70

Total

pesetas

Talón

n2

850'- 260

1,270'- 261

2,120'-

PAGUESE:

EL

PRESIDENTE;

TOME RAZON;

E:-

CONT>err<^

^

TAION N,' .

(3)

Reiacián de facturas

a pagar en

la semana del 2 al

8 de Rebrero de 1970.

Talón

n2

Sclinelder

Qtls, S.A.

abono conservación

2.596,— 256

Suplencias Porteria

se¿. 2

al

8-2-70 1.270.—

Gastos menores Secretaria

mes de Enero de 1970

2,736.20

Revisión aparatos elevad. 490.— 4,496,20 257

Total Pesetas

7,092,2o

PAGUESE:

EL PRESIDENTE:

(4)

Relación

de facturas a pagar en

la

semana

del 26 de

Enero ai i de Febrero de 1970,

Talón

ns

Juan A, Pamias

Castellà

gastos equipo Televisión 61.652.—

255

Localidades propiedad

subvención D-. Ilercedes de

Despujol

y cop.

8.557.--

254

Total Pesetas

70.009.—

PAGUESE:

El PRES;D'=NTE:

TOME

RAZON:

El.

CONT'-DOÍÍ"

I;M0N N,°

F.-rH^ -

(5)

Relación de fa«rturas a pagar en

la

semana

del 26 de

Enero al 1 de Febrero de 1970.

Casa Yilardell

uniformes

empleados

Personal Permanente nómina mes de Enero

Suplencias Porteria

semana del 26-1 al 1-2

Talón

NS

11.350.—

251

108.424.—

1.870.— 109.694.—

252 Total Pesetas

181.044.^-

PAGUESE:

EL PRESIDENTE:

CÍ/¡^ \

TOME RAZON:

EL

CONTADO^::

TAiON N,°

2 ? iHC.

(6)

Relación de facturas a pagar en

la

semana

del

19 al 25 de Enero de 1970.

COVADONGñ, S.A.

seguro

incendios

casa

Rambla 739.—

SUPLENCIAS PORIERIA

semana del 19 al 25-1-5K)

1.27o.—

Total Ptas

2.009.—

lOMc RAZON:

E- CONT.i

!-iON N,°

p H^ PAGUcSE:

El PRESIDENTE:

Talón

N2

248

249

(7)

Relación

de facturas a pagar en

la

seraana

del

12 al 18 de Enero de 1970.

Talón

NS

£41

£42

£43

£44

£45

£46

PAGUESE:

EL PRESIDENTE:

a/fhf

TOME

RAZON^

EL

TALON N°.

La Catalana

Seguro incendios

casa Rambla

737.—

Utilidades

año

1969

12.277.—

José Jové

material

eléctrico 1.752.5o

Hi,lo de

H. Marsal

S.A.

material

ferretería 170.—

Tomás

Artés

Conservación elevadores

3,358.3o Suplencias Portería

semana del 12 al 18-1-70

1.27o.—

Total ptas

19.564.80

(8)

Relación

de facturas a pagar en

la semana del 5

al 11 de Enero

de 1970.

Talón

NS

Suplencias Porteria

semana del 5 al 11-1-70

1.270.— 239

Total

pesetas 1.270.—

(9)

Relación

de facturas a pagar en

la

seraana

del 29

de Diciembre de 1969 al 4 de Enero de 1970.

Talón

n2

Suplencias Porteria

semana del

29/12/69 ai 4/1/70

Gastos menores Secretaria mes de Diciembre

1.270.—

2.180.60

Total Ptas

3.45o.6o

237

PAGUESE:

EL PRESIDENTE:

TOME R/

ZONi.

EL COMI TALON Ni

(10)

Relación

de facturas a pagar

a través de la CAJA DE

AHORROS SAGRADA

FAMILIA,

en

la semana del 29 de Diciem¬

bre de 1969 al 4 de Enero de 1970.

PRODUCTOS IHTERHACIOMALES DE

MADERA., S.A.

Construcción entarimado Platea.-

Importe correspondiente al segundo plazo establ£

cido

segán carta de fecha 13 de Agosto

-

de 1969

200.000.—

Total ptas 200.000.—

PAGUESE:

EL PRESIDENTE:

TOME RAZO EL CONT- TALON N.°

FECHA.

(11)

Relación

de facturas a pagar en

la

semana

del 25

al 29 de Junio de

1969,

Talón

N2 personal

Permanente, nómina Junio 95,498.—

Brigada Maquinaria, Cgas, pam. Junio 7,218,—

" »

sem,

23

a

29/6 10.905,—

" " atrasos aumento Junio

3,781,—

Donativos Jubilados Junio

4,500.—

Jornal

Portera, Casa Ramblas 1,222,—

123,134,—

Gastos menores mes de Junio

1,536,20

Total Pesetas

124,660,20 02l

(12)

Relación

de facturas a pagar en

la

semana

del 16

al

22

de Junio de

1969.

Talón

Schneider

Otis, S.A.

reparación

ascensor

74.900,— 016

Cardona y

lîunnë, S.A.

material sanitario

1.166.65

ol7

Gia.

Ibérica

de Comercio S.A.

reeinstalación

avisador

Guard. 6.417.—

018

Hijo de J. Soler

pintura 157.90 019

82.621.55

BRIGADA DE LIA

JUDIARIA

Jornales

semana

16 al 22/6/69 10.905.— o2o

Sotal Ptas

93.526.55

(13)

Relación

de facturas a pagar en

la semana del 9

al

15 de Junio de 1969.

Talón

NS

BRIGADA DE

MQUINARJA

Jornales semana 9 al

15-6-69 10.905,— 015

Total Ptas,

10.905.—

PAGUESE;

EL PRESÍD'

WLE: i

TOMi

/ylsLr

El C Oi-

! TAION

N.°

'

FcCH^

/ -^

(14)

Relación

de facturas a pagar en

la

semana

del

2 al 8 de Junio de

1969,

Talón

N2 BRIGADA DE

MAQUINARIA

Jornales semana

2

al

8/6/69 10.905.—

BRIGADA DE

MAQUINARIA, atrasos

quinquenios (3 semanas) 543.—

Gastos Menores Secretaria

mes de

Mqyo 3.000.5o

Total Ptas

13.448.5o 014

I PAGUESE:

! EL PRESIDENTE:

■'OME RAZON E CONT-O^C

i

FECHA.-

(15)

Saldo a

n/f ota. ote. Banca Jo^rer

Recibos en curso cobro Jover Recibos

pendientes

en

Secretaría

Gastos de obras

más importantes

que

atender

en el

presente ejercicio 1969-70.-

SCHENEIDER-OTIS, Cuadro maniobra ascensor

ELECTRICIDAD I/IARCO

LA

TE'RIvIICA,S,A

FPAiNCISCO BENA

WIT, Contratista

RIBAS Y PRADELL

CASA

CARDELIACH, Nuevo ascensor E.E.C.S.A. Acometida

fuerza

pagado

a

cuenta

...

pendiente de

pago..

Námina personal, 12

pagas

resto año

Ingresos más importantes durante el año.- Temporada Invierno, 15^ palcos, aproximado.

De

Empresa, Jornales personal

y

gastes, apro.

A cargo

Empresa, Jornales Brig.Maq, aproxima.

De este

disponible hay

que

atender todos

los

gastos de Seguros, Contribuciones, Arbitrios, etc.

y

demás gastos normales

de la

Sociedad.

74.900'—

127.166'-- 116.280'

148.773'

34.842'

439.200'—

20.500'

961.661*

191.663'

769.998'—

1.716.240*98 Queda

por

600.000'

250.000'

170.000' Total

ptas, Crédito

2.381.211*84 1.066.000'

121.271*

3.568.421*84

2.486.238*98 1.082.182*86

1.020.000'

2.102.182*86

500.000'

(16)

Saldo a

n/f eta. ote. Banca Jover

Recibos en curso cobro Jover Recibos

pendientes

en

Secretaría

2.381.211»84 1.066.000»

121.271»

3.568.421» 84

Gastos de obras

más importantes que atender

en el

presente 8,iercicio 1969~70.-

SCHEIíEIDl"R-OTIS, Cuadro maniobra ascensor

]3L'^CTRICIDi\D

íñAVCO LA Ti!:Ri,a:cA,s,A

FRANCISCO

BEm"\ENT,Contratista

1ŒBAS Y

CASA

CATíD'TLLACE, Nuevo ascensor

F.E.C.S.A. Acometida fuerza

...

pagado a cuenta

...

pendiente de pago..

74.900»

127.166'

116.280»

148.773»

34,842»

439.200'

20.500'

961.661'

191.663'

769.998'

Ingresos

más importantes durante el aíio.-

Temporada Invierno, 15/o palcos, aproximg.do. 600.000»

De

Empresa, jornales personal y gastrje

,

apro. 250.000»

A cargo

Empresa, jornales Brig.Iiaq. aproxima. 170.000*

De este

disponible hay que atender todos

los

gastos de Seguros, Contribuciones, Arbitrios, etc. y demás gastos normales

do la

Sociedad.

Total

ptas.

Crádito

líámina personal, 12 pagas resto año

...

1.716.24o»98 2,486.238»98

(iuoda

por ...

1,062.182»86

1.020.000'

2.102.182»86

500.000»—

Références

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